- 念好改革真经 开创国企未来
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- 郭旭 积极推动内审转型 服务企业战略目标——记北京京煤集团有限责任公司审计内控部部长汪桂华
- 任庆明 积极发挥内部审计作用 促进大审计格局建设
- 王海兵 [1,2,3] ; 曹博微 [1] 内部审计沟通度模型研究
- 郎付山 内部审计在高校治理中的增值效应思考
- 李岚 对中小企业内部控制制度建设的思考
- 荣欣 ; 陈金波 高校内部审计价值提升的瓶颈与对策
- 余灿 内部审计参与高校治理的路径研究
- 陆寒云 浅析农村金融机构内部控制机制建设
- 李越冬 ; 周雅宁 领导干部自然资源资产责任审计的博弈分析
- 刘长泉 ; 闫丽娟 企业内部审计独立性缺失的博弈关系及关键因素分析
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- 于宗新 韩国内部审计法律重构的借鉴意义
- 郭燕 ; 李楠 医院工程建设项目结算审计案例分析
- 万魏 [1,2] ; 章遐 [1,2] ; 余仁柏 [1,2] ; 赵滨 [1,2] 人民银行再贴现业务绩效审计探析
- 胡宇 国有企业领导人员离任经济责任审计量化分级评价体系的构建与实践
- 严巍 ; 周岚 ; 王箭 浅谈“云计算”在企业内部审计中的应用
- 潘瑞荣 ; 刘颖 ; 刘海宁 基于XBRL财务报告的连续审计模型构建研究
- 李淑会 项目管理与质量控制双轮驱动的内部审计业务模式探析
- 孙丰新 浅谈国有企业内部审计职业化建设的途径
- 徐鹤田 基于SWOT模型的政府审计制度创新思考